SINTRA spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: SINTRA spol. s r. o.
  • IČO: 00685232
  • Adresa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88001/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 300,00 € 05.01.2026 21.01.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88004/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 418,97 € 08.01.2026 21.01.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88009/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 245,80 € 13.01.2026 22.01.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88018/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 280,23 € 16.01.2026 22.01.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88031/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 807,74 € 23.01.2026 29.01.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88032/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 10,26 € 27.01.2026 06.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88037/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 753,40 € 30.01.2026 06.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88044/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 751,23 € 06.02.2026 15.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88056/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 523,67 € 13.02.2026 20.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88062/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 158,51 € 20.02.2026 27.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88066/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 44,47 € 24.02.2026 04.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88072/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 005,76 € 27.02.2026 04.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88083/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 965,45 € 13.03.2026 19.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88085/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 102,96 € 16.03.2026 19.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88092/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 579,63 € 20.03.2026 27.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88102/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 9,76 € 30.03.2026 04.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88103/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 18,39 € 30.03.2026 04.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88096/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 26,04 € 27.03.2026 04.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88097/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 740,78 € 27.03.2026 04.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88110/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 341,19 € 09.04.2026 16.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »