SINTRA spol. s r. o.
Informácie
- Názov: SINTRA spol. s r. o.
- IČO: 00685232
- Adresa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88264/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | -31,03 € | 29.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88257/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 28,64 € | 25.10.2024 | 04.11.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88255/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 1 135,25 € | 25.10.2024 | 04.11.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88248/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 642,84 € | 18.10.2024 | 26.10.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88242/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 727,26 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88232/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 1 076,86 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88224/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 620,64 € | 27.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88216/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 649,40 € | 20.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88215/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 248,41 € | 20.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88205/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 770,62 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88198/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 405,08 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88193/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 872,73 € | 30.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88192/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 845,69 € | 30.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88190/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 1 176,62 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88171/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 450,89 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88165/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 181,32 € | 07.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88162/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 413,44 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88150/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 188,04 € | 24.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88142/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 173,56 € | 17.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88133/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 158,70 € | 10.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |