Ing. Štefánia Keltošová UNITERM


Informácie
  • Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
  • IČO: 33888621
  • Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/19/0122 WC sedatko a údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 39,98 € 18.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFB/18/0156 Vypušť. ventil Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 17,09 € 29.03.2018 14.04.2018 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/24/0106 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 219,48 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/23/0556 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 2,19 € 30.11.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0496 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 78,67 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0529 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 104,36 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0135 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 56,90 € 28.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0036 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 60,05 € 26.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/22/0234 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 70,20 € 31.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0138 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 58,89 € 31.03.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0069 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 27,94 € 15.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/17/0535 Ventil Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 5,13 € 16.11.2017 23.11.2017 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/15/0259 Údržbársky materiál Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 31,07 € 02.06.2015 15.06.2015 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/15/0436 Údržbársky materiál Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 124,33 € 17.09.2015 22.09.2015 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/16/0304 Údržbársky materiál Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 22,21 € 17.06.2016 23.06.2016 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/16/0593 Údržbársky materiál Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 26,42 € 01.12.2016 11.12.2016 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/17/0478 Údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 76,68 € 18.10.2017 24.10.2017 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/18/0258 Údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 43,65 € 30.05.2018 19.06.2018 Faktúra
DFB/22/0026 Údržbárky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 73,44 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/18/0559 Údržbárky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 55,53 € 07.12.2018 15.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 »