Faktúra č. DFB/18/0559

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0559
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržbárky materiál
  • Dátum doručenia: 07.12.2018
  • Celková hodnota: 55,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 035/18
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
035/18 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 07.12.2018 08.12.2018 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť