Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0531 Zdravotnícke pracovné odevy a obuv Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MK DENT plus s.r.o. 45578427 2 684,54 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0279 Servis plastových okien a dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mikuláš Daňo 52599752 1 850,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0357 Trezorový kľúč a el. zámok 12V s kolíkom CISA 15101000 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Michal Obšatník 46111310 84,90 € 31.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0502 Posudok o riziku a Prevádzkový poriadok - chemický a biologický faktor 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mgr. Ján Šimon 51981874 270,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0128 Daň z nehnuteľnosti za rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mesto Humenné 00323021 634,25 € 23.03.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0235 Vyúčtovanie nájomného za rok 2022 - Útulok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mesto Humenné 00323021 3 243,30 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0183 Interiérové vybavenie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 360,84 € 27.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB/23/0238 Čierne stoličky BERG, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 199,87 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0466 Interiérové vybavenie - dvere, stôl, stoličky, obrazy, koberec a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 429,46 € 12.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0522 Kancelárske a jedálenské stoličky, kúpeľňový set Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 2 531,83 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0308 Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 750,10 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0356 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 1 213,55 € 31.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0408 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 727,36 € 06.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0462 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 760,87 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0507 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 1 037,31 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0560 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 928,92 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/22/0593 Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 807,05 € 05.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0040 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 689,46 € 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0091 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 649,29 € 02.03.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0160 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 860,14 € 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0181 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 817,22 € 27.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB/23/0236 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 1 048,44 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0212 Seminár - Štandardy kvality sociálnych služieb - akcelerátor zmien - 2 osoby Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 LiMaR Consulting spol. s r.o. 54301246 80,00 € 12.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0528 OOPP pre vodiča + vazelina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 198,20 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0353 Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 57,50 € 31.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0401 Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 415,56 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0497 Čistiace a kancelárske prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 859,02 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0552 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 578,56 € 29.11.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0595 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 805,03 € 22.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0044 Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 538,88 € 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »