Faktúra č. DFB/23/0552

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0552
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov
  • Dátum doručenia: 29.11.2023
  • Celková hodnota: 578,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 77/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
77/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 11/2023. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 02.11.2023 09.11.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť