Faktúra č. DFB/23/0401

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0401
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP a ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 04.09.2023
  • Celková hodnota: 415,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 49/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
49/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 8/2023. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 11.08.2023 14.08.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť