Faktúra č. DFB/23/0595

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0595
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 805,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 96/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
96/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 12/2023. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 05.12.2023 19.12.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť