DFB/23/0056 |
Telekomunikačné služby 1/2023 a 2/2023 a internet 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,25 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
Internet 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0055 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
373,90 € |
07.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023 |
Objednávame si u Vás opravu chladničky. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
0,00 € |
06.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
DFB/23/0051 |
Nájomné ZSS 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
30,96 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023 |
Objednávame si u Vás opravu mraziacej skrine. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
0,00 € |
02.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
DFB/23/0047 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,83 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0046 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,23 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0049 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
89,22 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0048 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023 |
RKZ č. 01/2023 na dodávku tovaru "Mrazený tovar a polotovary" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
7 841,58 € |
01.02.2023 |
02.02.2023 |
30.04.2024 |
01.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
12/2023 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mäso bravčové, hovädzie a mäsové výrobky" za mesiac 2/2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
10/2023 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Chlieb, pečivo a ostatné pekárenské výrobky" za mesiac 2/2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
13/2023 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 2/2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
11/2023 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 2/2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
DFB/23/0045 |
Odber tepla 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
Spotreba plynu za rok 2022 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 051,49 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0042 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
-379,06 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0044 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
538,88 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |