Kridla, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Kridla, s.r.o.
  • IČO: 36466778
  • Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0279/16 Hygienické potreby Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 32,53 € 05.05.2016 12.05.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0286/15 kancelársky materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 77,80 € 28.04.2015 06.05.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0287/15 kancelársky materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 56,12 € 28.04.2015 06.05.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0288/15 náhrada tonery Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 65,88 € 28.05.2015 06.05.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0288/21 Kancelárske potreby, jednorazové obaly Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 127,87 € 07.10.2021 10.11.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0289/15 ostatný materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 33,28 € 24.04.2015 06.05.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
029/2024 Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v predpokladanej hodnote 143,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 143,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Objednávka
0290/15 čistiace prostriedky Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 192,32 € 24.04.2015 06.05.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0292/22 Čistiace potreby a kancelársky materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 54,50 € 18.05.2022 14.06.2022 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0295/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, gombíkové batérie Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 89,82 € 16.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0299/22 Jednorazové obaly Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 186,42 € 19.05.2022 14.06.2022 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0304/14 náhrada do tonerov Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 59,94 € 05.05.2014 06.06.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0305/14 kancelársky materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 33,25 € 05.05.2014 06.06.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0305/15 uterák frote Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 15,36 € 05.05.2015 20.05.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0306/14 čistiace prostriedky Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 139,44 € 05.05.2014 06.06.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0307/14 čistiace a upratovacie potreby Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 24,00 € 05.05.2014 06.06.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
031/2019 Objednávame si u Vás všeobecný a kancelársky materiál v rámci krúžkovej činnosti v predpokladanej cene 998,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 998,00 € 27.03.2019 02.04.2019 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
031/2020 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej hodnote 130,00 Eur. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 130,00 € 08.09.2020 09.09.2020 Objednávka
0310/17 Dobropis k FA 0269/17 - tonery Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 -9,79 € 16.05.2017 07.06.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0310/18 Kancelárske potreby Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 104,50 € 28.05.2018 13.06.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »