Faktúra č. 0310/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0310/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 28.05.2018
  • Celková hodnota: 104,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/2018
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/2018 Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 140,00 € 27.04.2018 03.05.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť