Faktúra č. 0288/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0288/15
  • Popis fakturovaného plnenia: náhrada tonery
  • Dátum doručenia: 28.05.2015
  • Celková hodnota: 65,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 86/2013
  • Identifikácia objednávky: 79/2015
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
79/2015 Objednávame si u Vás tonerové náhrady do tlačiarní na obdobie 05/2015, do 90,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 24.04.2015 25.04.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť