Faktúra č. 0299/22

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0299/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Jednorazové obaly
  • Dátum doručenia: 19.05.2022
  • Celková hodnota: 186,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 032/2022
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
032/2022 Objednávame si u Vás jednorazové obaly - misky na polievku v počte 300 kusov v predpokladanej hodnote 32,76 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 32,76 € 04.04.2022 06.04.2022 Objednávka
Tlačiť