Faktúra č. 0305/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0305/15
  • Popis fakturovaného plnenia: uterák frote
  • Dátum doručenia: 05.05.2015
  • Celková hodnota: 15,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 84/2015
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
84/2015 Objednávame si u Vás 10 ks froté uterákov pre potreby školy za 15,30 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 29.04.2015 30.04.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť