Ing. Štefánia Keltošová UNITERM


Informácie
  • Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
  • IČO: 33888621
  • Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88/2013 Objednávame si u Vás vodárenský materiál do 50,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 21.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0322/13 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 89,49 € 23.05.2013 14.06.2013 Marta Hrubovčáková Faktúra
123/2013 Objednávame si u Vás vodárenský materiál do 100,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 02.09.2013 03.09.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
0484/13 vodárenský materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 107,74 € 05.09.2013 26.09.2013 Marta Hrubovčáková Faktúra
149/2013 Objednávame si u Vás 3 ks vodovodných batérií, 1 ks umývadla, tesniacu niť a 2 ks radiátorových ventilov do 100,- EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 10.10.2013 11.10.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
0611/13 vodárenský materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 113,36 € 25.10.2013 05.11.2013 Marta Hrubovčáková Faktúra
202/2013 Objednávame si u Vás vodárenský materiál do 730,- EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 13.12.2013 14.12.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
0767/13 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 728,21 € 18.12.2013 14.01.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
022/2014 Objednávame si u Vás vodovodnú batériu do 30,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 30.01.2014 31.01.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
0076/14 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 28,99 € 07.02.2014 25.02.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
036/2014 Objednávame si u Vás vodovodnú batériu do 30,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 25.02.2014 26.02.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
0144/14 batéria drezová Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 21,76 € 04.03.2014 04.04.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
058/2014 Objednávame si u Vás vodárenský materiál do 50,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 31.03.2014 01.04.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
0224/14 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 45,71 € 02.04.2014 03.05.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
190/2014 Objednávame si u Vás vodárenský materiál do 20,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 24.06.2014 25.06.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
0445/14 vodárenský materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 24,15 € 30.06.2014 06.08.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
204/2014 Objednávame si u Vás vodárenský materiál na opravu sociálnych zariadení na 8. poschodí školského internátu do 100,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 02.07.2014 03.07.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
215/2014 Objednávame si u Vás 2ks batérií,1ks umývadlo, 1ks tesniaca niť, do 100,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 17.07.2014 18.07.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
0485/14 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 161,79 € 25.07.2014 19.08.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0486/14 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 170,47 € 25.07.2014 19.08.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 »