5/2023 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh zmluvy č. 6802064078 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
Iné |
47,02 € |
16.02.2023 |
20.02.2023 |
24.02.2023 |
17.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
6/2023 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh zmluvy č. 6802064094 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
Iné |
12,92 € |
16.02.2023 |
27.02.2023 |
03.03.2023 |
17.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
7/2023 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh zmluvy č. 6802065927 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
Iné |
35,05 € |
16.02.2023 |
27.02.2023 |
03.03.2023 |
17.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
4/2023 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh zmluvy č. 6802066255 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
Iné |
12,92 € |
16.02.2023 |
20.02.2023 |
24.02.2023 |
17.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0088/23 |
Čistiace, dezinfekčné prostriedky 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
242,44 € |
02.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0084/23 |
Členský poplatok rok 2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0109/23 |
Dátové služby FBA 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0849/22 |
Dátové služby FBA 12/2022 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0085/23 |
Dezinsekčné služby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Laper DDD s.r.o. |
52550567 |
|
1 225,00 € |
01.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
3/2023 |
Dodatok č. 01/2023 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 7500015460 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
31.01.2023 |
02.02.2023 |
31.12.2023 |
01.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
8/2023 |
Dodatok č. 1/2023 k dohode o stravovaní v školskej jedálni a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Spojená škola internátna, Komenského 3, Humenné |
42080487 |
Iné |
0,00 € |
24.03.2023 |
25.03.2023 |
|
24.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0844/22 |
Elektrina 12/2022 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 821,60 € |
05.01.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0845/22 |
Elektrina 12/2022 ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
640,86 € |
05.01.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0843/22 |
Elektrina 12/2022 telocvičňa |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
79,15 € |
05.01.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0056/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
88,10 € |
25.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0054/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
282,50 € |
25.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0048/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
53,80 € |
23.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0044/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
168,00 € |
20.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0041/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
42,50 € |
18.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0028/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-42,00 € |
13.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |