Faktúra č. 0783/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0783/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 10/2023
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: 372,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 128/2023
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
128/2023 Objednávame si u kancelársky materiál a čistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej hodnote do 373,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 373,00 € 04.10.2023 17.10.2023 Objednávka
Tlačiť