Faktúra č. 0347/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0347/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, dezinfekčné prostriedky 04/2023
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota: 14,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 057/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/2023 Objednávame si u Vás hygienické potreby v predpokladanej hodnote 15,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 15,00 € 19.04.2023 03.05.2023 Objednávka
Tlačiť