Faktúra č. 0088/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0088/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, dezinfekčné prostriedky 01/2023
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 242,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/2022
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/2022 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v predpokladanej hodnote 330,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 330,00 € 09.12.2022 13.12.2022 Objednávka
Tlačiť