Daniel Haluška
Informácie
- Názov: Daniel Haluška
- IČO: 46558314
- Adresa: Zbudská Belá 101, 067 01 Zbudská Belá
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/14/0003 | Objednávame u Vás:- stravné lístky zamestnanecké na január 2014: 200 ks á 2,80 = 560,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 08.01.2014 | 14.01.2014 | Objednávka | |||||
OB/14/0022 | Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 2/2014 200 ks á 2,80 = 560,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 04.02.2014 | 07.02.2014 | Objednávka | |||||
41014003 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 560,00 € | 21.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
OB/14/0036 | Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 03/2014 200 ks á 2,80 = 560,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 04.03.2014 | 05.03.2014 | Objednávka | |||||
41014027 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 560,00 € | 04.02.2014 | 06.03.2014 | Faktúra | |||||
OB/14/0051 | Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 04/2014 200 ks á 2,80 = 560,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 02.04.2014 | 04.04.2014 | Objednávka | |||||
41014055 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 560,00 € | 07.03.2014 | 08.04.2014 | Faktúra | |||||
OB/14/0071 | Objednávame u Vás: - stravné lístky na 05/2014 300 ks á 2,80 = 840,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 05.05.2014 | 08.05.2014 | Objednávka | |||||
41014075 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 560,00 € | 10.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
41014108 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 840,00 € | 13.05.2014 | 03.06.2014 | Faktúra | |||||
OB/14/0093 | Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké 300 ks á 2,80 = 840,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 03.06.2014 | 07.06.2014 | Objednávka | |||||
41014137 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 840,00 € | 05.06.2014 | 03.07.2014 | Faktúra | |||||
OB/14/0115 | Objednávame u Vás: - stravné lístky na 07/2014 zamestnanecké 100 ks á 2,80 = 280,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 08.07.2014 | 10.07.2014 | Objednávka | |||||
41014169 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 280,00 € | 28.07.2014 | 12.08.2014 | Faktúra | |||||
OB/14/0120 | Objednávame u Vás: - stravné lístky na 08/2014 50 ks á 2,80 € = 140,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 28.08.2014 | 29.08.2014 | Objednávka | |||||
OB/14/0123 | Objednávame u Vás:- stravné lístky na 09/2014 300 ks á 2,80 = 840,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 02.09.2014 | 04.09.2014 | Objednávka | |||||
41014200 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 140,00 € | 02.09.2014 | 25.09.2014 | Faktúra | |||||
41014213 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 840,00 € | 03.09.2014 | 27.09.2014 | Faktúra | |||||
OB/14/0158 | Objednávame u Vás: - stravné lístky na 09/2014 zamestnanecké 300 ks á 2,80 = 840,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 01.10.2014 | 02.10.2014 | Objednávka | |||||
41014237 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 840,00 € | 02.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra |