Faktúra č. 41014075

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014075
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 10.04.2014
  • Celková hodnota: 560,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2014
  • Poznámka:
Tlačiť