Faktúra č. 41014237

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014237
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 02.10.2014
  • Celková hodnota: 840,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť