DATACOMP,s.r.o.


Informácie
  • Názov: DATACOMP,s.r.o.
  • IČO: 36212466
  • Adresa: Moldavská cesta 49, 043 07 KOŠICKÁ NOVÁ VES

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/18/0061 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 55,75 € 25.09.2018 26.09.2018 Objednávka
OB/18/0077 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 101,20 € 08.11.2018 09.11.2018 Objednávka
OB/18/0078 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 108,00 € 08.11.2018 09.11.2018 Objednávka
OB/18/0083 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 222,95 € 13.11.2018 14.11.2018 Objednávka
42015100 Doplnenie PC vybavenie SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 179,17 € 08.12.2015 05.01.2016 Faktúra
42013079 Doplnenie vybavenia učebne výpočtovej techniky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 279,40 € 30.09.2013 08.11.2013 Faktúra
42013100 doplnenie vybavenie počítačovej učebne SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 306,29 € 15.10.2013 08.11.2013 Faktúra
42013080 doplnenie vybavenie učebne výpočtovej techniky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 104,90 € 30.09.2013 08.11.2013 Faktúra
42016003 elektro materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 252,88 € 03.02.2016 02.03.2016 Faktúra
42013182 fotopapier -VP SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 20,26 € 13.12.2013 22.01.2021 Faktúra
42018006 grafická karta SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 223,15 € 04.04.2018 25.04.2018 Faktúra
42016027 HDD NÁs SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 240,00 € 09.06.2016 24.06.2016 Faktúra
42014120 materiál pre učebňu výpočtovej techniky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 409,64 € 12.11.2014 10.12.2014 Faktúra
42019045 materiál VP SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 121,34 € 16.12.2019 10.01.2020 Faktúra
42019046 materiál VP SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 154,61 € 16.12.2019 10.01.2020 Faktúra
42019043 materiál, vzdelávacie poukazy SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 155,53 € 12.12.2019 10.01.2020 Faktúra
42013183 mini USB adaptér VP SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 78,76 € 13.12.2013 22.01.2021 Faktúra
42018025 nástenné projekčné plátno SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 59,70 € 26.09.2018 02.10.2018 Faktúra
OB/17/0097 Objednávame u Vás: - HP CB 540A 1 ks á 65,- € - Canon 10x15 PP 201 260 g 1 ks á 11,23 - Canon SG-201 25x30 1 ks á 24,90 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 0,00 € 15.11.2017 16.11.2017 Objednávka
OB/13/0292 Objednávame u Vás tovar v hodnote 498,40 € - tenda W311M WIFI-N 150 9 ks - GRUCIAL antistat.náramok 1 ks - CISCO SR W 248G4 48 port 1 ks - fotopapier A4/250 g lesklý 2 ks SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 0,00 € 09.12.2013 10.12.2013 Objednávka
1 2 3 4 »