Faktúra č. 42013182

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42013182
  • Popis fakturovaného plnenia: fotopapier -VP
  • Dátum doručenia: 13.12.2013
  • Celková hodnota: 20,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť