Faktúra č. 42016003

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42016003
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
  • Dátum doručenia: 03.02.2016
  • Celková hodnota: 252,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť