DATACOMP,s.r.o.


Informácie
  • Názov: DATACOMP,s.r.o.
  • IČO: 36212466
  • Adresa: Moldavská cesta 49, 043 07 KOŠICKÁ NOVÁ VES

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/13/0181 Objednávame u Vás: -TP lINK TL-SL 2428 24x10/100 Mps+4XGB SNART SWITC 1 ks -Keline K-giga, Patch Panel 1 ks - koncovka sieť typ UTP RJ 45 50 ks - Pack skriňa Netrack šedá 1 ks - kábel sieťový UTP 8 1 ks - dvojzásuvka na o SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 0,00 € 04.10.2013 05.10.2013 Objednávka
OB/14/0188 Objednávame u Vás: 1. CNS opt.duplex patch kábel 50/125 OM3 LC/LC 30 m 1 ks á 65,50 € 2. Optický kábal LC-LC Duplex multimode 1 m bulk 12 ks á 4,06 € 3. Kingston Mcro SDHC 32 GB Class+ adapter 1 ks á 14,40 € 4. 19" rozvodový panel 9x250 V vzp SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 0,00 € 28.10.2014 29.10.2014 Objednávka
42014163 Patch panel SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 240,85 € 04.12.2014 07.01.2015 Faktúra
42015091 PC vybavenie - doplnenie SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 143,88 € 03.12.2015 22.01.2021 Faktúra
42013184 Switch CISCO SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 399,00 € 13.12.2013 22.01.2021 Faktúra
42013076 Synology DiskStation RS214 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 435,90 € 30.09.2013 07.11.2013 Faktúra
42017052 toner VP SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 101,14 € 20.11.2017 29.11.2017 Faktúra
42014119 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 348,98 € 13.11.2014 10.12.2014 Faktúra
OB/19/0090 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 121,35 € 28.11.2019 29.11.2019 Objednávka
OB/19/0091 tonery , pomôcky na VT SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 154,60 € 28.11.2019 29.11.2019 Objednávka
42014143 tonery - VP SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 255,30 € 28.11.2014 07.01.2015 Faktúra
OB/19/0092 tonery, pomôcky na VT SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 155,55 € 28.11.2019 29.11.2019 Objednávka
42013200 TP -Link SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 349,20 € 20.12.2013 14.01.2014 Faktúra
OB/74/0021 učebné pomôcky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 71,15 € 09.12.2021 09.12.2021 Objednávka
42021039 Učebné pomôcky - gembird SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 71,15 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
42017064 USB VP Krišková SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 29,05 € 28.11.2017 01.12.2017 Faktúra
42018042 VP fotopapier SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 100,58 € 19.11.2018 01.12.2018 Faktúra
42017061 VP - Hrešková, Gavronová SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 255,72 € 23.11.2017 29.11.2017 Faktúra
42018039 VP Krišková, Gavronová SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 226,36 € 19.11.2018 01.12.2018 Faktúra
42018041 VP sieťova koncovka SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DATACOMP,s.r.o. 36212466 108,00 € 19.11.2018 01.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 »