Objednávka č. OB/19/0092

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: OB/19/0092
  • Popis objednaného plnenia: tonery, pomôcky na VT
  • Dátum vyhotovenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 155,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť