Faktúra č. 42017052

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017052
  • Popis fakturovaného plnenia: toner VP
  • Dátum doručenia: 20.11.2017
  • Celková hodnota: 101,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť