Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0109 spotreba el.energie 04/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 9 369,50 € 05.05.2023 29.05.2023 Faktúra
12/23/0121 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 628,60 € 04.05.2023 11.05.2023 Faktúra
82/23/0108 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
13/23/0071 obrusy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIPEA, s.r.o. 46845879 173,00 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
12/23/0122 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 318,28 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
82/23/0107 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
12/23/0126 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 287,52 € 04.05.2023 01.06.2023 Faktúra
82/23/0105 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.05.2023 05.05.2023 Faktúra
13/23/0070 AC adaptér Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 nanoTECH s.r.o. 43798608 14,30 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
12/23/0125 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 165,00 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
82/23/0106 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 248,45 € 03.05.2023 29.05.2023 Faktúra
82/23/0104 spotreba plynu - máj Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 65,00 € 03.05.2023 29.05.2023 Faktúra
12/23/0120 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 620,95 € 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
13/23/0069 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 237,50 € 02.05.2023 11.05.2023 Faktúra
82/23/0103 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 02.05.2023 15.05.2023 Faktúra
12/23/0124 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 125,56 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
13/23/0068 spotrebný materiál/PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELECTRIC, spol. s r.o. 36444197 54,00 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
12/23/0115 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 662,17 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
12/23/0116 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 220,59 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
12/23/0117 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 155,15 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
12/23/0119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 989,32 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
12/23/0118 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 87,51 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
12/23/0114 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 87,12 € 27.04.2023 22.05.2023 Faktúra
82/23/0102 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 36,00 € 26.04.2023 28.04.2023 Faktúra
12/23/0112 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 150,93 € 26.04.2023 05.05.2023 Faktúra
13/23/0067 skrinky na HP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 228,00 € 26.04.2023 05.05.2023 Faktúra
82/23/0101 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 26.04.2023 05.05.2023 Faktúra
82/23/0100 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 79,04 € 25.04.2023 05.05.2023 Faktúra
12/23/0113 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 269,47 € 25.04.2023 22.05.2023 Faktúra
82/23/0096 školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. 50341286 55,00 € 24.04.2023 26.04.2023 Faktúra