82/21/0301 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 424,24 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
327,01 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0305 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
816,53 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0302 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0124 |
sedacia súprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Estilofina s.r.o. |
50594478 |
|
838,00 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0125 |
nábytok do spoločenských miestností ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
8 650,80 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0300 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 182,58 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0126 |
toner NP MPC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
70,63 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
391,47 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0297 |
stavebné práce SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
51 591,32 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0123 |
popisovacie magnetické tabule |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
571,20 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
299,23 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
122,51 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0298 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0295 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0296 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 987,06 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 659,78 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
365,24 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 711,84 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0121 |
čistiaca sada na PC techniku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Peter Moško |
41284933 |
|
130,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0122 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
101,70 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
825,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
469,18 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0119 |
skrinka na hasiaci prístroj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
336,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0143 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
39,31 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0120 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
98,81 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0118 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
119,90 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
236,07 € |
26.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
857,30 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |