Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0301 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 06.12.2021 10.12.2021 Faktúra
12/21/0153 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 424,24 € 06.12.2021 10.12.2021 Faktúra
12/21/0152 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 327,01 € 06.12.2021 10.12.2021 Faktúra
82/21/0305 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 816,53 € 06.12.2021 10.12.2021 Faktúra
82/21/0302 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 06.12.2021 16.12.2021 Faktúra
13/21/0124 sedacia súprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Estilofina s.r.o. 50594478 838,00 € 03.12.2021 08.12.2021 Faktúra
13/21/0125 nábytok do spoločenských miestností ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 8 650,80 € 03.12.2021 08.12.2021 Faktúra
82/21/0300 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 182,58 € 03.12.2021 08.12.2021 Faktúra
13/21/0126 toner NP MPC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 70,63 € 03.12.2021 10.12.2021 Faktúra
12/21/0151 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 391,47 € 03.12.2021 10.12.2021 Faktúra
82/21/0297 stavebné práce SOŠt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 51 591,32 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
13/21/0123 popisovacie magnetické tabule Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 571,20 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
12/21/0150 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TAURIS, a.s. 36773123 299,23 € 02.12.2021 08.12.2021 Faktúra
12/21/0149 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TAURIS, a.s. 36773123 122,51 € 02.12.2021 08.12.2021 Faktúra
82/21/0298 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.12.2021 10.12.2021 Faktúra
82/21/0295 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
82/21/0296 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 987,06 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
12/21/0146 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 659,78 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
12/21/0147 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 365,24 € 01.12.2021 10.12.2021 Faktúra
12/21/0148 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 711,84 € 01.12.2021 10.12.2021 Faktúra
13/21/0121 čistiaca sada na PC techniku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mgr. Peter Moško 41284933 130,00 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
13/21/0122 náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Würth spol. s r.o. 00684864 101,70 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
12/21/0145 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 825,00 € 30.11.2021 10.12.2021 Faktúra
12/21/0144 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 469,18 € 30.11.2021 10.12.2021 Faktúra
13/21/0119 skrinka na hasiaci prístroj Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 336,00 € 29.11.2021 01.12.2021 Faktúra
12/21/0143 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TAURIS, a.s. 36773123 39,31 € 29.11.2021 03.12.2021 Faktúra
13/21/0120 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 98,81 € 29.11.2021 07.12.2021 Faktúra
13/21/0118 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 119,90 € 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
12/21/0141 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 236,07 € 26.11.2021 03.12.2021 Faktúra
12/21/0142 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 857,30 € 26.11.2021 08.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »