82/23/0295 |
predplatné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
149,00 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0198 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
417,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0239 |
Obstaranie potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
248,81 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0254 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
326,70 € |
20.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0259 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
914,12 € |
31.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0258 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
1 017,97 € |
30.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0256 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 244,93 € |
25.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0253 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 843,15 € |
20.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0252 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
21,12 € |
20.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0274 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
7,20 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0190 |
reklamné predmety, kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
872,88 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0189 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
854,70 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0191 |
transformátor sieťový |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
173,62 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
173,88 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
489,59 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
109,08 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0178 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
326,40 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0278 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
166,20 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0277 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
409,40 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0187 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
364,43 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0186 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
162,64 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0250 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 014,85 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0243 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 055,08 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0184 |
zdroj Gigabyte, DVD ext.mechanika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
129,00 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0270 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
332,50 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0244 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 528,88 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0246 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
593,79 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0281 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0249 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
736,69 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0245 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 546,38 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |