Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0247 školské licencie - servis 2 r. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Schier Technik Slovakia s.r.o. 36313548 2 080,80 € 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
12/23/0228 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 076,09 € 29.09.2023 12.10.2023 Faktúra
12/23/0243 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 055,08 € 13.10.2023 26.10.2023 Faktúra
12/23/0094 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 026,77 € 03.04.2023 12.04.2023 Faktúra
12/23/0220 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 025,17 € 22.09.2023 04.10.2023 Faktúra
12/23/0058 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 007,84 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
12/23/0119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 989,32 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
202301 podané občerstvenie, bowling - deň učiteľov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINEAS, s.r.o. 31692923 1 977,40 € 03.04.2023 12.04.2023 Faktúra
12/23/0156 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 968,24 € 01.06.2023 12.06.2023 Faktúra
12/23/0061 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 962,34 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
12/23/0293 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 947,67 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
12/23/0016 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 942,43 € 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
12/23/0308 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 935,78 € 15.12.2023 28.12.2023 Faktúra
82/23/0291 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 927,20 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
12/23/0139 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 880,71 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
81/23/0002 Výkon inžinierskej činnosti k projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 1 854,00 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
12/23/0202 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 848,09 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
82/23/0338 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 845,30 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
12/23/0253 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 843,15 € 20.10.2023 06.11.2023 Faktúra
12/23/0137 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 830,89 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
12/23/0314 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 789,80 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
12/23/0151 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 784,13 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
12/23/0287 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 781,06 € 24.11.2023 04.12.2023 Faktúra
82/23/0254 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 712,68 € 05.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0032 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 711,80 € 09.02.2023 17.02.2023 Faktúra
12/23/0236 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 701,65 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/0243 Ploter Canon Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 698,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0101 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 690,43 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
82/23/0171 E - stravovacie kupóny, nové karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 679,80 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
12/23/0148 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 676,91 € 26.05.2023 08.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »