82/23/0247 |
školské licencie - servis 2 r. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
2 080,80 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 076,09 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0243 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 055,08 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 026,77 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0220 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 025,17 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 007,84 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 989,32 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202301 |
podané občerstvenie, bowling - deň učiteľov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINEAS, s.r.o. |
31692923 |
|
1 977,40 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 968,24 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 962,34 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0293 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 947,67 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 942,43 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0308 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 935,78 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0291 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 927,20 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 880,71 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81/23/0002 |
Výkon inžinierskej činnosti k projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
1 854,00 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 848,09 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0338 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 845,30 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0253 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 843,15 € |
20.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 830,89 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0314 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 789,80 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/23/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 784,13 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0287 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 781,06 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0254 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 712,68 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0032 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 711,80 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0236 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 701,65 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0243 |
Ploter Canon |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 698,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 690,43 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0171 |
E - stravovacie kupóny, nové karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 679,80 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 676,91 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |