82/22/0336 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
658,72 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
657,24 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0256 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
656,69 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0085 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
650,40 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
647,99 € |
27.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
640,10 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
635,07 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
633,64 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0296 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
633,11 € |
11.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0126 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
629,41 € |
11.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0105 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
621,91 € |
22.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0248 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
615,96 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
609,70 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
602,28 € |
21.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0155 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2022/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
599,00 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
597,26 € |
30.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
595,67 € |
22.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
587,60 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0060 |
žací stôl ku kosačke, nože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
585,00 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0076 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
581,76 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
580,80 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
578,26 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202 |
preprava osôb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
576,00 € |
05.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0344 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
573,73 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
570,73 € |
21.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0189 |
refundácia nákladov na dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
566,02 € |
29.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0217 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
561,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
560,64 € |
19.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0152 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
559,69 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0175 |
spotrebný materiál pre hasičský krúžok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
558,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |