Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0035 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 147,11 € 14.02.2024 13.03.2024 Faktúra
13/24/0049 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 147,25 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0037 služby SANET 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0046 plášte na kolesá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 František Martinko - FEMAP 45712425 150,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Faktúra
13/24/0117 vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 150,00 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/0052 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 152,28 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
13/24/0086 vodoinštalačný materiál/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 152,36 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0080 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 154,20 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
13/24/0054 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 157,20 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
82/24/0056 tankovanie, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 157,45 € 04.03.2024 08.03.2024 Faktúra
82/23/0358 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/24/0069 zákazová tabuľa, rollup - tlač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 166,80 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
82/24/0016 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 31.01.2024 10.02.2024 Faktúra
82/24/0054 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0086 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0118 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
13/24/0100 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 169,14 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0048 bezvreckový vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NAY a . s . 35739487 169,99 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
13/24/0066 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 175,80 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
82/24/0099 ubytovanie a strava/workshop pre zam.školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 179,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
12/24/0055 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 190,28 € 11.03.2024 09.04.2024 Faktúra
13/24/0027 rukavice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 190,50 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
82/24/0047 kontrola HP, hydrantu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 191,40 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
12/23/0317 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 194,75 € 04.01.2024 12.01.2024 Faktúra
82/24/0110 Nákup PHM obdobie 01.-15.4.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 194,93 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
13/24/0067 minerálna voda Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 VYPI, s.r.o. 36517631 196,20 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
12/24/0071 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 198,08 € 25.03.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0116 kontrola detektorov úniku plynu v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 26.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/0021 materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 200,35 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
12/24/0020 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 202,25 € 30.01.2024 05.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »