Faktúra č. 12/23/0317

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0317
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 04.01.2024
  • Celková hodnota: 194,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/382
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/382 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 194,76 € 21.12.2023 05.01.2024 Objednávka
Tlačiť