82/23/0281 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0046 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
30,42 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0254 |
LED maják na vstupnú bránu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EKOfence,s.r.o. |
44512031 |
|
31,25 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0074 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0199 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0001 |
RAP - Zverejňovanie r.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0016 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0052 |
zhotovenie ITIC a ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
33,00 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0203 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
33,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0267 |
merač vlhkosti dreva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERCONTROL EU s. r. o. |
51193752 |
|
33,60 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0155 |
učebnice a audiomateriály RJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OXICO jazykové knihy Ing. Ján Strapec |
11667958 |
|
34,55 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0034 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
34,78 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0313 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
35,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0251 |
vodoinštalačný materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
35,14 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0225 |
rukavice nitrilové |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
36,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0102 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
36,00 € |
26.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0094 |
joklový profil |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
36,31 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0091 |
rezbárske dláto |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
M-stein s.r.o. |
50876821 |
|
36,46 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0067 |
nastavenie váhy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
38,40 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0167 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
39,80 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0031 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
41,58 € |
21.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0028 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
43,94 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0026 |
valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
44,45 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0241 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
44,70 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0303 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
44,80 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0259 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0300 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |