Faktúra č. 13/23/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 39,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/159
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/159 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 39,80 € 02.10.2023 05.10.2023 Objednávka
Tlačiť