13/22/0038 |
čistiace prostriedky prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
84,95 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0084 |
hosting k doméne sost 2022/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0013 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
87,20 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0044 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
89,38 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0014 |
nové nastavenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
90,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0035 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
10.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0277 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0102 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
90,62 € |
16.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
91,60 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0314 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
92,22 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0024 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
92,28 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
92,40 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0017 |
materiál k HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
92,64 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0031 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
94,80 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
96,84 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0109 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
97,20 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0284 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
97,90 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0030 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
99,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,80 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,80 € |
17.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0079 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0165 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0252 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0320 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0235 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
104,71 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
105,00 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0128 |
brúsenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
105,12 € |
12.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0267 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
105,38 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
107,28 € |
15.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |