Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0038 čistiace prostriedky prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 84,95 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0084 hosting k doméne sost 2022/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,03 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0013 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 87,20 € 04.02.2022 16.02.2022 Faktúra
13/22/0044 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 89,38 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
82/22/0014 nové nastavenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 90,00 € 01.02.2022 09.02.2022 Faktúra
82/22/0035 členský príspevok na rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cech strechárov Slovenska 31781543 90,00 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
82/22/0277 pracovná porada riaditeľov škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 90,00 € 24.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0102 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 90,62 € 16.09.2022 24.09.2022 Faktúra
12/22/0165 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 91,60 € 11.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0314 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
12/22/0174 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 92,22 € 31.08.2022 15.09.2022 Faktúra
13/22/0024 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 92,28 € 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
12/22/0069 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 92,40 € 31.03.2022 11.04.2022 Faktúra
13/22/0017 materiál k HP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 92,64 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0031 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 94,80 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
12/22/0168 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 96,84 € 05.08.2022 17.08.2022 Faktúra
13/22/0109 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 97,20 € 29.09.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0284 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 97,90 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0030 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 99,00 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
12/22/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 100,80 € 13.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0038 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 100,80 € 17.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/22/0079 ochrana pri spracovaní osobných údajov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 12.04.2022 Faktúra
82/22/0165 ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0252 ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.10.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0320 ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0235 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 104,71 € 09.09.2022 24.09.2022 Faktúra
12/22/0186 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 105,00 € 21.09.2022 04.10.2022 Faktúra
82/22/0128 brúsenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 105,12 € 12.05.2022 27.05.2022 Faktúra
12/22/0267 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 105,38 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
12/22/0171 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 107,28 € 15.08.2022 26.08.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »