13/23/0215 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
638,21 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 437,77 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0287 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0225 |
rukavice nitrilové |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
36,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0268 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
614,40 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0267 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
89,68 € |
02.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0282 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0229 |
materiál k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
105,50 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0226 |
pracovné odevy a pomôcky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
793,93 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0288 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
337,94 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0286 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
841,59 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0285 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
527,51 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0283 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 118,16 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0219 |
stavebný materiál MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
224,48 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0320 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,04 € |
09.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0287 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 781,06 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202304 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
3 860,00 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0318 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
598,23 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0227 |
pracovné rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
332,22 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0228 |
elektromateriál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
55,42 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0324 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0290 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 322,28 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
341,78 € |
14.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0230 |
nová podlaha |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 114,99 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0295 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
780,02 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0293 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 947,67 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0292 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
142,14 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0294 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 439,35 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0319 |
tlač propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
462,60 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |