Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0310 deratizačné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 342,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0213 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 446,60 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0313 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 35,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0305 spotreba el.energie 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 250,86 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0212 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,55 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0211 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 105,08 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0210 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 214,28 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0206 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 371,96 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
12/23/0272 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 617,21 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0209 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 310,09 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0284 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 175,20 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0222 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 1 046,92 € 22.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0223 Nákup učebníc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 591,04 € 22.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/0220 Knihy - Manažment SOŠ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 383,70 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
12/23/0273 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 14.11.2023 24.11.2023 Faktúra
82/23/0316 výmena žalúzií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PP Company EU, s.r.o. 47508931 322,80 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/0218 HP cartridge farebné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 104,20 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
12/23/0278 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 948,11 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
12/23/0275 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 3 026,51 € 16.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/0216 učebnice - Angličtina maturita B1 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 986,00 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/0217 materiál na výuku elektroniky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 99,68 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/0221 Knihy - Marketing pre stredné školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KNIHOMOL, s. r. o. 47437731 220,00 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
12/23/0251 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 521,70 € 23.10.2023 27.11.2023 Faktúra
13/23/0224 preglejka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 184,88 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
81/23/0002 Výkon inžinierskej činnosti k projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 1 854,00 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
82/23/0315 služby SANET 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
82/23/0312 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 63,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
12/23/0279 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 399,73 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
12/23/0276 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 26,40 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
82/23/0317 podaná strava - účastníci MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 342,82 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »