Faktúra č. 13/23/0220

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0220
  • Popis fakturovaného plnenia: Knihy - Manažment SOŠ
  • Dátum doručenia: 21.11.2023
  • Celková hodnota: 383,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/211
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/211 Nákup učebníc - Manažment pre SOŠ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 383,37 € 21.11.2023 22.11.2023 Objednávka
Tlačiť