13/22/0171 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
158,89 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0170 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
113,27 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0271 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
330,00 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0192 |
2x Bezvreckový vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
190,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 205,30 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0178 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
252,92 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0275 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
193,09 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 315,45 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0187 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
215,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0185 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 930,04 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0184 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 719,36 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0183 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
1 627,03 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0182 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 099,82 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0181 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
1 020,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0180 |
upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
138,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0186 |
spotrebný materiál/ZS murár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JANKA a spol. s.r.o. |
44375239 |
|
159,85 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0153 |
tonery a valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
116,70 € |
08.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0169 |
spotrebný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
2 789,36 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0334 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
306,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0336 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
658,72 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0195 |
plachty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 808,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0194 |
uteráky, utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
330,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0193 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
780,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0189 |
batérie, vidlica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
48,34 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0278 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
110,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202204 |
podaná strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
243,42 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0335 |
základný kurz na obsluhu RMRP žiaci a majstri |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
505,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0196 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,21 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
527,43 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0191 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
56,82 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |