Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0195 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 8,74 € 03.08.2022 10.08.2022 Faktúra
82/22/0196 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 693,00 € 03.08.2022 13.08.2022 Faktúra
82/22/0199 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 04.08.2022 13.08.2022 Faktúra
82/22/0197 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,67 € 04.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0202 nová podlaha a maľba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 033,33 € 05.08.2022 13.08.2022 Faktúra
82/22/0201 nová podlaha a maľba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 395,56 € 05.08.2022 13.08.2022 Faktúra
82/22/0200 nová podlaha a maľba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 882,22 € 05.08.2022 13.08.2022 Faktúra
12/22/0168 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 96,84 € 05.08.2022 17.08.2022 Faktúra
13/22/0085 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 650,40 € 05.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0198 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 380,90 € 05.08.2022 17.08.2022 Faktúra
81/22/0005 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 7 993,20 € 05.08.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0205 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 25 523,11 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
12/22/0167 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 220,27 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0206 spotreba plynu 7/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 2 288,99 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0204 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 1 886,16 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0203 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 72,58 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0209 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0208 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 20,62 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0207 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
12/22/0169 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 740,05 € 10.08.2022 18.08.2022 Faktúra
82/22/0210 školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER 50003844 146,00 € 11.08.2022 17.08.2022 Faktúra
12/22/0170 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 305,21 € 15.08.2022 20.08.2022 Faktúra
12/22/0171 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 107,28 € 15.08.2022 26.08.2022 Faktúra
81/22/0006 kúpa vozidla Hyundai i30 HB 1,5 i Family Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Motor - Car Prešov, s. r. o. 36458236 17 990,00 € 18.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/0211 služby SANET 3.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 22.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/0212 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 37 744,07 € 23.08.2022 06.09.2022 Faktúra
13/22/0086 učebnice - Maturita solution Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 1 738,80 € 23.08.2022 06.09.2022 Faktúra
13/22/0087 Pracovná obuv a monterky/žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 7 752,00 € 23.08.2022 07.09.2022 Faktúra
82/22/0213 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 1 050,00 € 24.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/0214 tlač tlačív Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 78,00 € 26.08.2022 06.09.2022 Faktúra