Faktúra č. 12/22/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 08.08.2022
  • Celková hodnota: 2 220,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/2230
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť