Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0071 MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0070 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 30.03.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0069 dezinsekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 60,00 € 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
82/23/0068 overenie váh a závaží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 153,00 € 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
82/23/0067 nastavenie váhy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL 41906063 38,40 € 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
82/23/0066 Akturalizačná odborná príprava TZ a PZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AOSO s. r. o. 53781431 90,00 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0065 brúsenie náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ProTech Servise, s.r.o. 36477770 216,76 € 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0064 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 243,67 € 13.03.2023 23.03.2023 Faktúra
82/23/0063 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 18,00 € 13.03.2023 28.03.2023 Faktúra
82/23/0062 pracovná porada riaditeľov škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 13.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0061 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 954,60 € 03.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0060 spotreba plynu - marec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 311,00 € 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
82/23/0059 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/0058 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/0057 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.03.2023 14.03.2023 Faktúra
82/23/0056 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0055 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0054 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0053 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,52 € 08.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0052 zhotovenie ITIC a ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 33,00 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0051 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0050 spotreba plynu 02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 36 252,05 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0049 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 594,50 € 07.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0048 spotreba el.energie 02/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 13 326,60 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0047 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 06.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0046 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/0045 služby virtuálnej knižnice 02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
82/23/0044 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 583,41 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
82/23/0043 dezinsekcia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 54,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
82/23/0042 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 146,40 € 15.02.2023 23.02.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »