Faktúra č. 82/23/0060

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0060
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu - marec
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 311,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva č.9106731089
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť