Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0098 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 143,11 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
13/24/0015 náplň do lekárničky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 42,79 € 26.01.2024 08.02.2024 Faktúra
13/24/0056 náplň siliphos, sol tabletovaná Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 457,68 € 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
13/24/0071 náradie pre PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 358,00 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
13/24/0003 náradie, náhradné násady na náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 46,99 € 19.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0008 nové svetlá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 268,31 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0007 núdzové osvetlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 701,28 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
82/24/0093 ochrana pri spracovaní osobných údajov 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0040 odborná prehliadka a skúška/zdvihák vozidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP 32963912 54,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Faktúra
13/24/0094 olej MOBIL VACTRA s olejničkou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SolidVision, s.r.o. 26280442 40,62 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra
82/24/0043 oprava el.motora na predrez Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PUMPEG, s.r.o. 36498599 126,34 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
82/24/0044 oprava el.motora píly Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PUMPEG, s.r.o. 36498599 376,08 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
82/24/0117 oprava optického kábla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Maroš Polák - MIMAR 37255606 561,60 € 30.04.2024 08.05.2024 Faktúra
82/24/0064 oprava regulácie rozvodu vody v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 922,16 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
13/24/0111 oprava vodovodnej batérie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 21,00 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
82/24/0081 ostrenie nástrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 204,36 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0055 Pad Dusting a Cleaner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JL Parket s.r.o. 46107541 48,94 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
13/24/0034 PC zostava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 mediatip.sk, s.r.o. 36013978 881,40 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
13/24/0046 plášte na kolesá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 František Martinko - FEMAP 45712425 150,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Faktúra
82/24/0059 poplatok za expedovanie ES kariet Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 6,96 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0109 Porada ekonómov - Ing. Hámorová, CP č. 141 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
82/24/0096 pracovná porada riaditeľov škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0001 pracovné náradie/vybavenie dielní Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 215,00 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
82/23/0356 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/24/0018 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 21,13 € 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
82/24/0053 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 29,16 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0088 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 21,13 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0115 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 29,16 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
82/24/0014 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 430,40 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
82/24/0033 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 332,51 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »