Faktúra č. 13/24/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: Pad Dusting a Cleaner
  • Dátum doručenia: 11.03.2024
  • Celková hodnota: 48,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/052
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/052 Nákup sada Bona - pad a cleaner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JL Parket s.r.o. 46107541 48,94 € 06.03.2024 13.03.2024 Objednávka
Tlačiť