Faktúra č. 13/24/0001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie/vybavenie dielní
  • Dátum doručenia: 12.01.2024
  • Celková hodnota: 215,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/001
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/001 Nákup náradia pre PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 215,00 € 12.01.2024 22.01.2024 Objednávka
Tlačiť