Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0048 utierky a toaletný papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 429,40 € 27.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0318 online odborný seminár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. 50685406 79,00 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
12/22/0234 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 403,05 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
12/22/0004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 241,90 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0049 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 387,20 € 01.03.2022 16.03.2022 Faktúra
12/22/0077 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 580,80 € 04.04.2022 14.04.2022 Faktúra
12/22/0177 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 411,40 € 05.09.2022 21.09.2022 Faktúra
82/22/0132 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 35 312,77 € 16.06.2022 22.06.2022 Faktúra
82/22/0156 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 10 059,43 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
82/22/0172 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 15 311,75 € 07.07.2022 12.07.2022 Faktúra
82/22/0205 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 25 523,11 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
82/22/0212 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 37 744,07 € 23.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/0133 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 37 987,73 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
82/22/0010 Verejné obstáravanie - ZsNH Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 840,00 € 20.01.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0210 školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER 50003844 146,00 € 11.08.2022 17.08.2022 Faktúra
13/22/0154 motorová kosačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 536,17 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
13/22/0119 Pracovná obuv, monterky a tričká Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CANIS SAFETY a.s. 47998156 1 808,51 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
82/22/0297 výroba reklamných banerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLD, s.r.o. 47512768 46,80 € 14.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0150 kamery s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NAPEMA, s. r. o. 47441496 396,48 € 28.11.2022 13.12.2022 Faktúra
13/22/0183 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 1 627,03 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0169 spotrebný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 2 789,36 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
82/22/0320 ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0165 ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0252 ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.10.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0079 ochrana pri spracovaní osobných údajov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 12.04.2022 Faktúra
13/22/0167 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ZP Polymers, s.r.o. 46876685 173,56 € 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
81/22/0009 IT služby - pre potreby modernizácie servera na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jorit s.r.o. 46479031 13 269,62 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
81/22/0003 Dodávka tovaru - pre potreby modernizácie servera na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jorit s.r.o. 46479031 14 672,09 € 04.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0011 čistenie a monitorovanie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 247,56 € 24.01.2022 02.02.2022 Faktúra
82/22/0096 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 206,40 € 21.04.2022 26.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »