Faktúra č. 13/22/0150

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0150
  • Popis fakturovaného plnenia: kamery s príslušenstvom
  • Dátum doručenia: 28.11.2022
  • Celková hodnota: 396,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/148
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/148 Nákup kamery a switchu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NAPEMA, s. r. o. 47441496 396,48 € 25.11.2022 09.12.2022 Objednávka
Tlačiť